Diseño de control interno para el área de tesorería para reducir los faltantes en una empresa comercializadora de medicamentos, Comas, 2018
Fecha
2019-09-24Autor(es)
Vega Mallqui, Noe Tubias
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es desarrollar la aplicación de la Revisión Sistemática, de
igual forma la identificación, el análisis y el proceso para la selección de las fuentes para la
investigación. En tal sentido se presenta en una tabla las bases de datos obtenidas, de fuentes
aceptadas como Redalyc, Google Académico, Alicia Concytec, entre otros. Asimismo se detallan
los criterios de selección teniendo en cuenta que la información no sea de demasiados años
anteriores u obsoleta, e inclinándonos más por información referente a libros y tesis, en donde se
utilizaron palabras claves. De igual manera, se muestra las tendencias que se obtiene en el
proceso de búsqueda de información por variable de investigación, tomando las más relevantes
para la ejecución de resultados. Del mismo modo se describen las limitaciones que se presentaron
al obtener información del tema. Por último, se realiza un resumen de los resultados mediante el
uso de tablas para su interpretación.
PALABRAS CLAVES: Control Interno, Tesorería, Auditoria.
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Cita bibliográfica
Vega, N. T. (2018). Diseño de control interno para el área de tesorería para reducir los faltantes en una empresa comercializadora de medicamentos, Comas, 2018 (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/22006
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